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| ORGANISMO: Facultad de Ciencias |
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| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06-06-2019 | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | ntarticos | | | | | | | | |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
| Mayo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06-06-2019 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de mayo | | | pesos | 6.361.685 | | | | | | | | | mayor mayo 2019.pdf |
| 18-03-2019 | Resolución Exenta N° 190-2019 | Servicio de secuenciación masiva, para la obtención de secuencias de invertebrados marinos antarticos | 18-03-2019 | 18-03-2019 | Dólar | 5.000,00 | Macrogen Inc | | | | | | | | MP 190.pdf |
| 27-03-2019 | Resolución Exenta N° 304/2019 | adquisición de servicio de flete aereo para equipo cientifico | 27-03-2019 | 27-03-2019 | Dólar | 600,00 | Ecopia Corp | | | | | | | | MP 304.pdf |
| 24-04-2019 | Resolución Exenta N° 420/2019 | Servicio de publicación de articulo científico | 24-04-2019 | 24-04-2019 | Dólar | 750,00 | Revista plus one | | | | | | | | MP 420.pdf |
| 24-04-2019 | Resolución Exenta N° 453/2019 | Servicio de secuenciación de microorganismos antarticos | 24-04-2019 | 24-04-2019 | Dólar | 5.000,00 | Macrogen inc | | | | | | | | MP 453.pdf |
| 03-05-2019 | Resolución Exenta N° 458/2019 | Servicio de secuenciación de genómicos y metagenomicos | 03-05-2019 | 03-05-2019 | Dólar | 5.000,00 | Macrogen inc | | | | | | | | MP 50MP 458.pdf5.pdf |
| 02-05-2019 | Resolución Exenta N° 505/2019 | Servicio de secuenciación genetica de bacterias del desierto de atacama | 02-05-2019 | 02-05-2019 | Dólar | 545,00 | Macrogen inc | | | | | | | | MP 505.pdf |
| 02-05-2019 | Resolución Exenta N° 506/2019 | Servicio de secuenciación genetica para la caracterización de población bacteriana y fungica | 02-05-2019 | 02-05-2019 | Dólar | 20.700,00 | Molecular Research. | | | | | | | | MP 506.pdf |
| 16-05-2019 | Resolución Exenta N° 562/2019 | Inscripción a congreso cientifico | 16-05-2019 | 16-05-2019 | Euro | 300,00 | Congreso ESEB 2019 | | | | | | | | MP 562.pdf |
| 16-05-2019 | Resolución Exenta N° 563/2019 | Inscripción a congreso cientifico | 16-05-2019 | 16-05-2019 | Dólar | 740,00 | Congreso Evolution 2019 | | | | | | | | MP 563.pdf |
| 16-05-2019 | Resolución Exenta N° 564/2019 | Servicio de secuenciación de genoma completo a baja cobertura de mamiferos marinos | 16-05-2019 | 16-05-2019 | Dólar | 6.000,00 | Fulgent Terapeutics llc | | | | | | | | MP 564.pdf |
| 16-05-2019 | Resolución Exenta N° 565/2018 | Servicio de secuenciación de microbiota antartica y subantartica. | 16-05-2019 | 16-05-2019 | Euro | 5.500,00 | CNRS MIO | | | | | | | | MP 565.pdf |
| 15-05-2019 | 2019041526 | Factura Afecta Electrónica Nro 9086 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Para Bien Inmueble Fin. Mantencion | 15-05-2019 | 15-05-2019 | pesos | 5.950 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045084 | Doc.Pago #19014948 Rut:0158405822 Reembolso Pasajes Srta Claudia Maturana Proyecto Inach Dt-04-16 (Olmue) | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 6.500 | Maturana Bobadilla Claudia Soledad | | | | 158405822 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044316 | Doc.Pago #19014580 Rut:0158405822 Reembolso Boleta 10719477 Proyecto Inach Dt-04-16 Srta Claudia Maturana | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 14.580 | Maturana Bobadilla Claudia Soledad | | | | 158405822 | | | | |
| 29-05-2019 | 2019046562 | Factura Afecta Electrónica Nro 4471252 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 | 29-05-2019 | 29-05-2019 | pesos | 18.900 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039264 | Factura Afecta Electrónica Nro 1536 Proveedor Rut: 0760408964 Trafico Mensual De Telefonia Mes De Febrero 2019 Fin.Serv. Basic | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 20.575 | Redvoiss S.P.A. | | | | 760408964 | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042208 | Factura Afecta Electrónica Nro 2602383 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Post Grado | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 21.590 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042788 | Factura Afecta Electrónica Nro 25317 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Lab | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 26.514 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044708 | Factura Afecta Electrónica Nro 190645 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Art. Para Laboratorio Fin. Paifacmarco Mendez | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 27.500 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042789 | Factura Afecta Electrónica Nro 188462 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De La | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 27.563 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040879 | Factura Afecta Electrónica Nro 56339 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Agua Y Aariendo | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 28.560 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
| 29-05-2019 | 2019046566 | Doc.Pago #19014645 Rut:0760007390 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 29-05-2019 | 29-05-2019 | pesos | 29.460 | Esval S.A | | | | 760007390 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042535 | Factura Afecta Electrónica Nro 3164 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Oca | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 31.856 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042747 | Factura Afecta Electrónica Nro 45 Proveedor Rut: 0055735425 Pago Con Proyecto Inach Rt-51-16 Dr. Andres Marcoleta (Alusa Plas) | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 34.272 | Nelson Christiansen Lillian | | | | 55735425 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041119 | Factura Afecta Electrónica Nro 2978 Proveedor Rut: 0765324254 Pago Con Proyecto Enlace 03-18 Dr. Alvaro Glavic (Material De Labo | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 34.510 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | | | | 765324254 | | | | |
| 31-05-2019 | 2019048082 | Doc.Pago #19015440 Rut:0764113217 Cancela Cuenta De Electricidad Las Balsas Fin. Serv.Basicos | 31-05-2019 | 31-05-2019 | pesos | 36.200 | Compañia General De Electricidad S.A. | | | | 764113217 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039580 | Factura Afecta Electrónica Nro 4417495 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 36.270 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042541 | Factura Afecta Electrónica Nro 30563 Proveedor Rut: 0776953601 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Adjunto | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 37.000 | Distribuidora Comercializadora Y Representaciones Dispro Ltda. | | | | 776953601 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045020 | Factura Afecta Electrónica Nro 191051 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Inach Dt-04-16 Srta Claudia Maturana (Material | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 37.176 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 15-05-2019 | 2019041536 | Factura Afecta Electrónica Nro 43 Proveedor Rut: 0055735425 Compra De Articulos De Aseo Fin. Cem | 15-05-2019 | 15-05-2019 | pesos | 38.651 | Nelson Christiansen Lillian | | | | 55735425 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044196 | Factura Afecta Electrónica Nro 190996 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Inach Dt-04-16 Srta Claudia Maturana (Material | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 38.729 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 15-05-2019 | 2019041525 | Factura Afecta Electrónica Nro 630 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Mascarilla Tres Plieges Fin. Pre Grado | 15-05-2019 | 15-05-2019 | pesos | 38.735 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 163918471 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042792 | Factura Afecta Electrónica Nro 1825175 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De L | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 39.270 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037969 | Factura Afecta Electrónica Nro 341 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Asuntos Estudiantiles | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 39.746 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044715 | Factura Afecta Electrónica Nro 407 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo De Aire Acondicionado | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 40.460 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042531 | Factura Afecta Electrónica Nro 10727287 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Oficina Fin. Pre Grado | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 40.950 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 15-05-2019 | 2019041532 | Factura Afecta Electrónica Nro 593 Proveedor Rut: 076665357k Compra De Articulos De Aseo Fin. Secretaria De Estudios | 15-05-2019 | 15-05-2019 | pesos | 41.555 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | | | | 076665357k | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039593 | Doc.Pago #19012529 Rut:0657158607 Cancelacuenta De Agua Las Balsas Rapel | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 42.850 | Comite De Agua Rural Las Balsas | | | | 657158607 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042790 | Factura Afecta Electrónica Nro 489788 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De La | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 45.696 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042530 | Factura Afecta Electrónica Nro 490053 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Diplomado Neurociencia | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 48.390 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038947 | Factura Afecta Electrónica Nro 3186 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Pre Grado | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 48.671 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038963 | Factura Afecta Electrónica Nro 5514 Proveedor Rut: 0762934701 Compra De 4 Bolsos Note Book Fin. Pre Grado | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 49.320 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038957 | Factura Afecta Electrónica Nro 93018 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 53.193 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044700 | Factura Afecta Electrónica Nro 10761794 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseofin. Aseo Y Limpieza | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 55.710 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042536 | Factura Afecta Electrónica Nro 10720755 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Red De Computacion | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 56.214 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038959 | Factura Afecta Electrónica Nro 1823672 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 57.001 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042557 | Factura Afecta Electrónica Nro 8808 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 57.863 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042799 | Factura Afecta Electrónica Nro 816 Proveedor Rut: 0763201465 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 59.500 | Diego Sans Servicios Spa. | | | | 763201465 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044727 | Factura Afecta Electrónica Nro 2602590 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricosw Fin. Quimica | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 60.772 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042570 | Factura Afecta Electrónica Nro 5978 Proveedor Rut: 0761930737 Compra De Materiales Fin. Estacion Rapel | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 61.761 | Sociedad Comercial Mancilla Y Abarca Limitada | | | | 761930737 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037978 | Factura Afecta Electrónica Nro 4053 Proveedor Rut: 0780601108 Reparacion De Maquina De Escribir Fin. Matematicas | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 61.880 | Mas Electronica Ltda. | | | | 780601108 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019038136 | Factura Afecta Electrónica Nro 1825443 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dr Guillermo Gonzalez | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 62.475 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044158 | Factura Afecta Electrónica Nro 94137 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 62.713 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044703 | Factura Afecta Electrónica Nro 93910 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Centro De Biotec | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 63.427 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044433 | Factura Afecta Electrónica Nro 10744074 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Electricos Fin Mantencion | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 63.617 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044157 | Factura Afecta Electrónica Nro 1823181 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Labora | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 63.665 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044181 | Factura Afecta Electrónica Nro 43016 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzaez (Material De Labor | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 64.886 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039271 | Factura Afecta Electrónica Nro 37799282 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Fin.Decanto | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 70.068 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
| 30-05-2019 | 2019047356 | Factura Exenta Electrónica Nro 3431484 Proveedor Rut: 0898622002 Pago Con Proyecto Anillo Act-172065 Dr. Elie Poulin Proyecto I | 30-05-2019 | 30-05-2019 | pesos | 72.130 | Latam Airlines Group S.A. | | | | 898622002 | | | | |
| 15-05-2019 | 2019041529 | Factura Afecta Electrónica Nro 113 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 15-05-2019 | 15-05-2019 | pesos | 72.257 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044718 | Factura Afecta Electrónica Nro 598 Proveedor Rut: 076665357k Compra De Articulos De Aseo Fin. Biblioteca | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 72.833 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | | | | 076665357k | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042215 | Factura Afecta Electrónica Nro 10727288 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 74.437 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044726 | Factura Afecta Electrónica Nro 5501 Proveedor Rut: 0762934701 Compra De Impresora Laser Fin. Oca | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 74.558 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037967 | Factura Afecta Electrónica Nro 591 Proveedor Rut: 076665357k Mantenedor De Piso Industrial Fin. Ciencias Ecologicas | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 74.665 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | | | | 076665357k | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041105 | Factura Afecta Electrónica Nro 188390 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dr Marco Tulio Nuñez (Material Laborato | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 76.221 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 30-05-2019 | 2019047355 | Factura Afecta Electrónica Nro 494558 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Inach Dt-04-16 Srta Claudia Maturana (Material | 30-05-2019 | 30-05-2019 | pesos | 77.588 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019038132 | Factura Afecta Electrónica Nro 95043 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Dr Guillermo Gonzalez (Material Laborato | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 78.695 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044699 | Factura Afecta Electrónica Nro 1825579 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 79.135 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039272 | Factura Afecta Electrónica Nro 38353787 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Fin. Serv. Basicos | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 79.400 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038948 | Factura Afecta Electrónica Nro 328372 Proveedor Rut: 0798956701 Compra De Art.Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 79.825 | Pvequip S.A | | | | 798956701 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038952 | Factura Afecta Electrónica Nro 10711210 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Dae | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 79.906 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042225 | Factura Afecta Electrónica Nro 188288 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Paifac. Marco Mendez | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 79.966 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042206 | Factura Afecta Electrónica Nro 10724175 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Deoficina Fin Fisica | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 80.061 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044427 | Factura Afecta Electrónica Nro 114 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 80.087 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044321 | Factura Afecta Electrónica Nro 963213 Proveedor Rut: 0965655808 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Arriendo De Ve | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 80.920 | Cia De Leasing Tattersall Sa | | | | 965655808 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041103 | Factura Afecta Electrónica Nro 127898 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dr Marco Tulio Nuñez (Material Laborato | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 83.538 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | | | | 773044600 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045058 | Factura Afecta Electrónica Nro 54303 Proveedor Rut: 079898540k Pago Con Proyecto Inach Srta Claudia Maturana (Pasaje A Valdivia) | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 84.791 | Turismo Latrach Ltda. | | | | 079898540k | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042848 | Factura Afecta Electrónica Nro 128548 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 87.179 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | | | | 773044600 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044197 | Factura Afecta Electrónica Nro 140206 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto U Inicia Dr Victor Castro (Material Laboratori | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 87.444 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042793 | Factura Afecta Electrónica Nro 16521 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Lab | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 87.758 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042512 | Factura Afecta Electrónica Nro 405 Proveedor Rut: 0122347192 Reparacio9n De Equiupo Aire Acondicionado Fin. Biologia | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 89.250 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037979 | Factura Afecta Electrónica Nro 10701712 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 89.262 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039266 | Factura Afecta Electrónica Nro 1476 Proveedor Rut: 0760408964 Trafico Mensual Mes De Enero Llamadas Anexos Fin. Servicios Basic | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 89.696 | Redvoiss S.P.A. | | | | 760408964 | | | | |
| 29-05-2019 | 2019046565 | Factura Afecta Electrónica Nro 4471249 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 29-05-2019 | 29-05-2019 | pesos | 90.990 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042791 | Factura Afecta Electrónica Nro 140296 Proveedor Rut: 0797285706 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De La | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 91.095 | Farmalatina Ltda | | | | 797285706 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045229 | Factura Afecta Electrónica Nro 145578 Proveedor Rut: 0966977108 Retiro Debolsaspatologicas Fin. Biologia | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 92.063 | Procesos Sanitarios S. P. A. | | | | 966977108 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044704 | Doc.Pago #18013644 Rut:0779398706 Envio De Personal Tecnico Para Instalar Software Fin. Ciencias Ecologicas | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 93.063 | Bash Servicios Limitada | | | | 779398706 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042513 | Factura Afecta Electrónica Nro 596 Proveedor Rut: 076665357k Compra De Articulos De Aseo Fin. Ciencias Ecologicas | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 94.456 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | | | | 076665357k | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042296 | Factura Afecta Electrónica Nro 285 Proveedor Rut: 0763869113 Reconfiguracion De Sistema Reloj Asistencia | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 95.200 | Sociedad Comercial Armutec Ltda. | | | | 763869113 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044426 | Factura Afecta Electrónica Nro 428 Proveedor Rut: 0057401524 Compra De Articulos De Oficina Fin. Ciencias Ecologicas | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 95.200 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045065 | Factura Afecta Electrónica Nro 54931 Proveedor Rut: 079898540k Pago Con Proyecto Inach Dt-04-16 Pasaje Santiago-Punta Arenas-San | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 95.758 | Turismo Latrach Ltda. | | | | 079898540k | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039265 | Factura Afecta Electrónica Nro 1592 Proveedor Rut: 0760408964 Trafico Mensual Mesw De Marzo Anexos Fin. Serv. Basicos | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 95.833 | Redvoiss S.P.A. | | | | 760408964 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019038135 | Factura Afecta Electrónica Nro 338 Proveedor Rut: 0768630984 Pago Con Proyecto Fondef Dr Guillermo Gonzalez (Material De Laborat | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 96.628 | Gaslab Spa | | | | 768630984 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044709 | Factura Afecta Electrónica Nro 10750529 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 96.638 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044698 | Factura Afecta Electrónica Nro 3246 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Direccion Apoyo Integral | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 96.914 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044200 | Factura Afecta Electrónica Nro 128273 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Contec 83611 Dra. Claudia Stange (Material De | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 98.175 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | | | | 773044600 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045359 | Factura Afecta Electrónica Nro 30000 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Inach Dt-11-17 Srta Maria Frugone (Material De | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 98.655 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044319 | Factura Afecta Electrónica Nro 25529 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondef Dr. Marco Tulio Nuñez (Material De Labor | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 99.603 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 15-05-2019 | 2019041527 | Factura Afecta Electrónica Nro 349 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Decanato | 15-05-2019 | 15-05-2019 | pesos | 99.674 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041108 | Factura Afecta Electrónica Nro 3687 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborator | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 99.960 | Comercial Bioslabchile Limitada | | | | 761402927 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037975 | Factura Afecta Electrónica Nro 220 Proveedor Rut: 0762159341 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 100.356 | Biologika Spa Serv. Import/Export Productos Para Laboratorio | | | | 762159341 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042798 | Factura Afecta Electrónica Nro 93797 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 100.436 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041109 | Factura Afecta Electrónica Nro 42788 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 101.709 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 29-05-2019 | 2019046655 | Doc.Pago #19015137 Rut:0762381656 Compra De Pinturas Y Transporte Fin. Fisica | 29-05-2019 | 29-05-2019 | pesos | 102.156 | Andina Quimica S.P.A. | | | | 762381656 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038951 | Factura Afecta Electrónica Nro 42549 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Diplomado Neurociencia | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 103.209 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040876 | Factura Afecta Electrónica Nro 49454 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborato | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 103.346 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039579 | Factura Afecta Electrónica Nro 4417494 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1388 | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 104.470 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044195 | Factura Afecta Electrónica Nro 303565 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto U-Inicia 23-2018 Dt. Victoe Castro (Material D | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 104.575 | Importadora Soviquim Limitada | | | | 781169706 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038962 | Factura Afecta Electrónica Nro 348 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Decanato | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 104.839 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041121 | Factura Afecta Electrónica Nro 127835 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Contec Dra Claudia Stange (Material Laboratori | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 105.791 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | | | | 773044600 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044156 | Factura Afecta Electrónica Nro 92846 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 105.791 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044431 | Factura Afecta Electrónica Nro 3231 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Secretaria De Estudios | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 106.148 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038958 | Factura Afecta Electrónica Nro 5508 Proveedor Rut: 0762934701 Soporte De Video Proyectores Fin. Pre Grado | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 106.498 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041120 | Factura Afecta Electrónica Nro 102 Proveedor Rut: 0768248869 Pago Con Proyecto Enlace Dr Alvaro Glavic (Material Laboratorio) | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 106.505 | Diagenode Spa | | | | 768248869 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045872 | Doc.Pago #19015043 Rut:0966910704 Pago Con Proyecto Insercion Dra.Mercedes Becerra (Material De Laboratorio) | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 106.585 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040861 | Factura Afecta Electrónica Nro 326 Proveedor Rut: 0761576070 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laboratori | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 107.100 | Asesorias Y Comercializadora Leonardo Guzman Martinez E.I.R.L. | | | | 761576070 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042750 | Factura Afecta Electrónica Nro 190691 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Contec Dra. Claudia Stange 83611 (Material De | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 107.336 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041172 | Factura Afecta Electrónica Nro 324082 Proveedor Rut: 0798956701 Compra De Articulos P0ara Laboratorio Fin. Paifac. Rosalba Lagos | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 107.576 | Pvequip S.A | | | | 798956701 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039571 | Doc.Pago #19012605 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 108.189 | Enel Distribucion Chile S.A. | | | | 968005707 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041112 | Factura Afecta Electrónica Nro 3722 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborator | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 110.670 | Comercial Bioslabchile Limitada | | | | 761402927 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041122 | Factura Afecta Electrónica Nro 42723 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Contec Dra Claudia Stange (Material Laboratorio | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 111.146 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041110 | Factura Afecta Electrónica Nro 3643 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborator | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 111.173 | Comercial Bioslabchile Limitada | | | | 761402927 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044527 | Factura Afecta Electrónica Nro 10517543 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficinafin. Matematicas | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 112.065 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019038133 | Factura Afecta Electrónica Nro 21004 Proveedor Rut: 0761118889 Pago Con Proyecto Fondef Dr Guillermo Gonzalez (Material Aseo) | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 114.240 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | | | | 761118889 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045348 | Doc.Pago #19014975 Rut:0185704769 Error En Cuenta Bancaria Beca Abril Y Mayo Biologia Re/434 (Claudio Castillo) | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 116.052 | Castillo Toro Claudio Antonio | | | | 185704769 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045019 | Factura Afecta Electrónica Nro 42219 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Dt-04-16 Srta Claudia Maturana (Material | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 117.691 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040865 | Factura Afecta Electrónica Nro 41570 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Mdr Christian Gonzalez (Material Labora | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 117.810 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038964 | Factura Afecta Electrónica Nro 10711205 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 117.873 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042796 | Factura Afecta Electrónica Nro 43620 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dr. Marco Tulio Nuñez (Material De Labor | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 118.567 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040878 | Factura Afecta Electrónica Nro 8266830 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Of | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 118.946 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044432 | Factura Afecta Electrónica Nro 491017 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 119.000 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042555 | Factura Afecta Electrónica Nro 201 Proveedor Rut: 0079674125 Mantencion De Equipo Aire Aco9ndicionado Fin. Cem | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 120.000 | Narvaez Valdes Enrique | | | | 79674125 | | | | |
| 30-05-2019 | 2019047683 | Factura Afecta Electrónica Nro 9548 Proveedor Rut: 0762422492 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez. (Material Laborato | 30-05-2019 | 30-05-2019 | pesos | 120.047 | Induslab S.P.A. | | | | 762422492 | | | | |
| 15-05-2019 | 2019041533 | Factura Afecta Electrónica Nro 10720328 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 15-05-2019 | 15-05-2019 | pesos | 120.833 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037982 | Factura Afecta Electrónica Nro 172767 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin.Matematicas | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 121.169 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044429 | Factura Afecta Electrónica Nro 42785 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Medicamentos Fin. Pre Grado | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 121.202 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042220 | Factura Afecta Electrónica Nro 4297 Proveedor Rut: 0070654628 Compra De Sillas Plegables Fin.Dae | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 121.368 | Juan Carlos Poblete Cano | | | | 70654628 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044701 | Factura Afecta Electrónica Nro 409 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion Equipos De Aire Acondicionado Fin. Ciencias | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 121.380 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044179 | Factura Afecta Electrónica Nro 94148 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 123.743 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040863 | Factura Afecta Electrónica Nro 33 Proveedor Rut: 0768168229 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laboratorio | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 123.760 | Stemcelbio Productos Biotecnologicos Spa | | | | 768168229 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044159 | Factura Afecta Electrónica Nro 3733 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborator | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 123.760 | Comercial Bioslabchile Limitada | | | | 761402927 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042801 | Factura Afecta Electrónica Nro 10259 Proveedor Rut: 0788354703 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 124.950 | Importadora E Inversiones Prolab Ltda. | | | | 788354703 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041114 | Factura Afecta Electrónica Nro 490821 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra Alejandra Gonzalez (Material Labora | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 125.852 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042749 | Factura Afecta Electrónica Nro 2553 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Rt-51-16 Dr. Andres Marcoleta (Material De | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 126.497 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | | | | 762884887 | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042214 | Factura Afecta Electrónica Nro 18849 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 128.758 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044436 | Factura Afecta Electrónica Nro 10747349 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 129.205 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037980 | Factura Afecta Electrónica Nro 110 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin.Pre Grado | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 130.257 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044702 | Factura Afecta Electrónica Nro 396 Proveedor Rut: 0122347192 Desmontaje E Instalacion De Equipo De Aire Acondicionado | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 130.900 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040862 | Factura Afecta Electrónica Nro 810 Proveedor Rut: 0763201465 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laboratori | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 130.900 | Diego Sans Servicios Spa. | | | | 763201465 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041111 | Factura Afecta Electrónica Nro 42957 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 131.090 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042774 | Factura Afecta Electrónica Nro 43256 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 131.090 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044160 | Factura Afecta Electrónica Nro 43358 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 131.090 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040874 | Factura Afecta Electrónica Nro 44257 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborato | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 131.894 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042800 | Factura Afecta Electrónica Nro 190730 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 132.019 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044194 | Factura Afecta Electrónica Nro 128270 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Inach Dr. Andres Marcoleta (Material De Labora | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 132.090 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | | | | 773044600 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044705 | Factura Afecta Electrónica Nro 10760047 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Papel Fotocopias Fin. Popst Grado | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 132.114 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044697 | Factura Afecta Electrónica Nro 354 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Resmas Fin. Ciencias Ecologicas | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 132.804 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042207 | Factura Afecta Electrónica Nro 8264989 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos Deaseo Fin Biologia | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 132.871 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040881 | Factura Afecta Electrónica Nro 43635 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborato | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 132.935 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037968 | Factura Afecta Electrónica Nro 335 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Bolsas Fin. Quimica | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 133.066 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040864 | Factura Afecta Electrónica Nro 128139 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborat | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 133.399 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | | | | 773044600 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045404 | Factura Afecta Electrónica Nro 828 Proveedor Rut: 0763201465 Pago Con Proyecto Fondef Dr. Marco Tulio Nuñez (Material De Laborat | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 136.850 | Diego Sans Servicios Spa. | | | | 763201465 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040867 | Factura Afecta Electrónica Nro 8334203 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material De Lab | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 138.191 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042540 | Factura Afecta Electrónica Nro 3219 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Post Grado | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 138.397 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044183 | Factura Afecta Electrónica Nro 50648 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborato | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 139.638 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 30-05-2019 | 2019047599 | Factura Exenta Electrónica Nro 3431484 Proveedor Rut: 0898622002 Pago Con Proyecto Anillo Act-172065 Dr. Elie Poulin Proyecto I | 30-05-2019 | 30-05-2019 | pesos | 139.818 | Latam Airlines Group S.A. | | | | 898622002 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045403 | Factura Afecta Electrónica Nro 1533 Proveedor Rut: 0172860265 Pago Con Proyecto Fondef Dr. Marco Tulio Nuñez (Material De Labora | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 139.825 | Santoro Olea Angelo Vittorio | | | | 172860265 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040875 | Factura Afecta Electrónica Nro 188616 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborat | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 140.820 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042813 | Factura Afecta Electrónica Nro 43347 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 140.837 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019037971 | Factura Afecta Electrónica Nro 24946 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Placa Petri Fin Pre Grado | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 140.848 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040866 | Factura Afecta Electrónica Nro 188566 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Material Laborat | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 141.301 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044193 | Factura Afecta Electrónica Nro 601 Proveedor Rut: 0765595940 Pago Con Proyecto Contec 83611 Dra Claudia Stange (Material De Labo | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 141.610 | Microgen Spa | | | | 765595940 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044184 | Factura Afecta Electrónica Nro 19310 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 142.229 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019038140 | Factura Afecta Electrónica Nro 491843 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dr Guillermo Gonzalez . | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 142.478 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045358 | Factura Afecta Electrónica Nro 1545 Proveedor Rut: 0172860265 Pago Con Proyecto Enlace 03-18 Dr. Alvaro Glavic (Material De Labo | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 142.562 | Santoro Olea Angelo Vittorio | | | | 172860265 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044428 | Factura Afecta Electrónica Nro 3218 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Decanato | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 142.657 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042222 | Factura Afecta Electrónica Nro 3206 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laserfin. Oca | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 142.717 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038993 | Factura Afecta Electrónica Nro 3192 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin.Decanto | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 142.764 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019038126 | Factura Afecta Electrónica Nro 106 Proveedor Rut: 0088902351 Pago Con Proyecto Fondef Dr Guillermo Gonzalez (Material Laboratori | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 142.800 | Acevedo Herrera Cristian Mauricio | | | | 88902351 | | | | |
| 17-05-2019 | 2019042534 | Factura Afecta Electrónica Nro 707 Proveedor Rut: 076476594k Mantencion De Camara Y Set De Oring A Equipo Aa 6800 Fin. Fondos S. | 17-05-2019 | 17-05-2019 | pesos | 143.038 | Cmc Servicios De Ingenieria Spa | | | | 076476594k | | | | |
| 23-05-2019 | 2019043607 | Factura Afecta Electrónica Nro 355 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Biblioteca | 23-05-2019 | 23-05-2019 | pesos | 143.121 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 16-05-2019 | 2019042212 | Factura Afecta Electrónica Nro 112 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 16-05-2019 | 16-05-2019 | pesos | 143.217 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044707 | Factura Afecta Electrónica Nro 3247 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Oca | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 143.490 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 13-05-2019 | 2019040873 | Factura Afecta Electrónica Nro 1287 Proveedor Rut: 076512686k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 13-05-2019 | 13-05-2019 | pesos | 143.590 | Deltamed Limitada | | | | 076512686k | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044167 | Factura Afecta Electrónica Nro 128299 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 143.796 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | | | | 773044600 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044180 | Factura Afecta Electrónica Nro 128275 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Christian Gonzalez (Materuiallaborat | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 144.057 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | | | | 773044600 | | | | |
| 02-05-2019 | 2019038134 | Factura Afecta Electrónica Nro 3776 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondef Dr Guillermo Gonzalez (Material Laborator | 02-05-2019 | 02-05-2019 | pesos | 145.000 | Comercial Bioslabchile Limitada | | | | 761402927 | | | | |
| 07-05-2019 | 2019038953 | Factura Afecta Electrónica Nro 59926 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Mes De Marzo 2019 Fin. Biologia | 07-05-2019 | 07-05-2019 | pesos | 147.640 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044706 | Factura Afecta Electrónica Nro 61012 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 148.131 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042882 | Factura Afecta Electrónica Nro 20752478 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 151.606 | Enel Distribucion Chile S.A. | | | | 968005707 | | | | |
| 31-05-2019 | 2019048083 | Factura Afecta Electrónica Nro 6299555 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Chilquinta | 31-05-2019 | 31-05-2019 | pesos | 171.834 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039558 | Doc.Pago #19012569 Rut:0253018461 Cri 1528498 Reintegro Saldo Desaduanaje Proyecto Iniciación 11180151 Carlos Manzano. | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 172.379 | Manzano Davila Carlos Andres | | | | 253018461 | | | | |
| 06-05-2019 | 2019038648 | Doc.Pago #19012317 Rut:0213402188 Reem Us$ 330,00 Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende C (Inscripcion A Congreso) | 06-05-2019 | 06-05-2019 | pesos | 220.966 | Pereiro González Luisa | | | | 213402188 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039574 | Factura Afecta Electrónica Nro 593793 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Casino Virginio Arias 1388 | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 310.790 | Metrogas S.A. | | | | 096722460k | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042892 | Doc.Pago #19014071 Rut:0108465867 Reembolso De Gasto Prof. Alvaro Galvic Inscripcion De Congreso Rna Society En U.S.A.Res/180/1 | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 535.680 | Glavic Maurer Álvaro Alberto | | | | 108465867 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041177 | Factura Afecta Electrónica Nro 20686340 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 Fin.Servicios Basic | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 677.539 | Enel Distribucion Chile S.A. | | | | 968005707 | | | | |
| 27-05-2019 | 2019044735 | Doc.Pago #19014781 Rut:004885964k Reembolso Aporte Vid Proyecto Internacionalizacion Dr. Octavio Monasterio S/Resolucion 1095-2 | 27-05-2019 | 27-05-2019 | pesos | 1.000.000 | Monasterio Opazo Octavio Hernan | | | | 004885964k | | | | |
| 28-05-2019 | 2019045009 | Doc.Pago #19014917 Rut:0116248778 Reemboso De Gastos Prof. Veronica Palma Res/419/19 (Publicacion Cientifica) | 28-05-2019 | 28-05-2019 | pesos | 1.079.499 | Palma Alvarado Veronica Alejandra | | | | 116248778 | | | | |
| 09-05-2019 | 2019039918 | Doc.Pago #19012762 Rut:0147068883 Pago Con Proyecto Anillo Act 172065 Dr Elie Poulin (Us$ 1760,00 Tc 687) | 09-05-2019 | 09-05-2019 | pesos | 1.209.120 | Poulin Elie Albert | | | | 147068883 | | | | |
| 22-05-2019 | 2019042879 | Factura Afecta Electrónica Nro 20727761 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 Fin.Servicio | 22-05-2019 | 22-05-2019 | pesos | 4.687.067 | Enel Distribucion Chile S.A. | | | | 968005707 | | | | |
| 08-05-2019 | 2019039575 | Factura Afecta Electrónica Nro 4416875 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Premio Nobel 1601 | 08-05-2019 | 08-05-2019 | pesos | 7.100.960 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 15-05-2019 | 2019041504 | Factura Afecta Electrónica Nro 20717185 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 Fin. Servgici | 15-05-2019 | 15-05-2019 | pesos | 19.542.733 | Enel Distribucion Chile S.A. | | | | 968005707 | | | | |
| 14-05-2019 | 2019041228 | Cvi N° 4716 Organismo Emisor: Inta Rut Organismo Emisor: 10154 | 14-05-2019 | 14-05-2019 | pesos | 6.200.000 | Inta U.De Chile | | | | 10154 | | | | |